送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-09 12:13

借应付账款贷库存商品进项转出。

专一的火龙果 追问

2020-05-09 13:13

红子吗?

郭老师 解答

2020-05-09 13:14

你好,上面的金额是蓝字。

专一的火龙果 追问

2020-05-09 13:15

后期这个款是抵扣货款的,对方款不给我们直接抵扣货款

郭老师 解答

2020-05-09 13:19

后期你在采购,借库存商品进项贷应付账款就行。

专一的火龙果 追问

2020-05-09 13:20

我们货已收,款已付,我们给对方来的红子信息表,对方给我们开具发票,(销售折让)实际是返利,而这个返利款是不给我们直接从我们的而是在采购时从货款中抵扣

郭老师 解答

2020-05-09 13:22

借预付账款借主营业务成本负数贷进项转出。

郭老师 解答

2020-05-09 13:23

以后从货款抵扣借口存商品进项贷,预付账款。

专一的火龙果 追问

2020-05-09 13:37

我在收到货时写的是:借库存商品应交税费进项贷银行存款,那么现在我收到负数是写的是:借库存商品(红子)增值税进项转出(红子)贷应收帐款,这样可以吗?

郭老师 解答

2020-05-09 13:42

我在收到货时写的是:借库存商品应交税费进项贷银行存款,那么现在我收到负数是写的是:借库存商品(红子)增值税进项转出(红子)贷应收帐款,这样可以吗?
可以

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相关问题讨论
借应付账款贷库存商品进项转出。
2020-05-09 12:13:17
科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11
自己开的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31
直接红冲你的收入的蓝字分录就行了
2020-04-28 16:07:33
借;库存商品 -红字 34000 应交税费-增值税-进 红字 5440 贷:应付账款 红字
2019-06-12 11:14:32
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