我们是小规模,填所得税年报的时候,招待费是1763,我在账载金额上填写1763,保存成功。主表显示调增1763,是这样吗,谢谢老师。

福
于2020-05-09 10:15 发布 625次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你这个没有收入吗,没有收入那是全额调增了
2020-05-09 10:19:56
你好,业务招待费只要是有发生,就需要计算扣除金额的
2018-05-18 16:06:33
你好 ; 是的。 没有收入是全额调增招待费金额的
2022-05-20 09:12:17
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
2023-05-15 09:47:04
你好
业务招待费账载金额=10422元,税收金额=1166424.09*千分之5,纳税调增=10422—1166424.09*千分之5
2021-07-20 11:12:57
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