老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

老师,我接了一家兼职会计,原会计从14年的7月就没有做过账了,14年财务报表上货币资金是34元,可是我了14年12月的银行余额是78元,我现在建15年的银行账怎么建呢?你说接着14年的做把差额补上,我不知道怎么接是把14年7月以后没有做的账一做吗?还是按银行余额建15年的账啊?
答: 从14年7月开始把以前没做的补上
老师,我接了一家兼职会计,原会计从14年的7月就没有做过账了,14年财务报表上货币资金是34元,可是我看了14年12月的银行余额是78元,我现在建15年的银行账怎么建呢?
答: 接着14年的做,把差额补上
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好请问,我去年度结转时现金余额为贷300,本年度一月份结账时发现财务报表的货币资金跟账面上资金对不上,怎么办呀!
答: 那你对不上你要去找原因呀,就是什么原因导致你这里的现金是负。
期末现金,银行,货币资金总账余额之和怎么不等于资产负债表中货币资金期末余额?(通达物业3月账务实操,账簿显示:现金余额17721.1,银行1147608.82,货币资金 0 )
申报财务报表时,发现以前代理记账公司网上申报的2016年财务报表的期初货币资金与他们交过来的账的货币资金对不上,2016年的账我早已做完了,但国家税务局的财务报表期初余额对不上怎么办?








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