老师,我们公司出差很多员工没有发票,怎么办?老板又 问
您好,餐费不建议太多,税务局查得严,可以要求员工开发票,不开发票不报销 答
老师我收到这个的推送,个人税务代理申报,一般名下 问
你好,个人一般步超过五家目前 答
老师,红冲发票要做记帐凭证吗 问
同学,你好 是需要的 答
3.根据证券法律制度的规定,非上市公众公司申请定 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
建筑企业请包工,工人工资做账会计分录 问
借主营业务成本贷应付职工薪酬 答


老师,请问:我们是代理商。1. 和厂家拿货全部都是有进项的,但是我们销售时,有部分是不开票的,这样的话,我们的实际库存和外帐的库存就会有差额,应该怎么做呢?记账公司说做成配送成本?2. 如果不开票收入太高的话,是否会造成增值税税负偏低呢?3.这样操作会有什么风险呢?4.如果做成无票销售,可以吗?
答: 你好!不开票也可以确认为收入,不少交税就可以,增值税申报表里有一项不开发票收入。如果不确认收入你们收到的货款怎么入账?
商品购进额(含增值税)=营业成本+进项税额和商品销售额(含增值税)=营业收入+销项税额,
答: 同学你好,是的,是这样!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
月底增值税 进项销项处理分录 借:增值税销项 贷:增值税进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 请问这里的进项销项是本月发生额还是余额
答: 同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税








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