送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-05-08 15:19

借:预付账款,贷:银行存款

龙枫老师 解答

2020-05-08 15:20

拿到发票之后怎么做账 -----拿到发票时,分录为
借:管理费用等科目--房租水电费(从开始计算房租的第一个月到拿到发票的当月合计)
借:长期待摊费用--房租水电费(拿到发票后的月份合计)
借:应交税费--应交增值税(进项税额)(拿到的是增值税普票不写此分录。小规模纳税人也不是此分录)
贷:预付账款 (之前第月付的款之合计)
贷:银行存款(还没付的款)
从下月开始摊房租分录
借:管理费用等科目--房租
贷:长期待摊费用--房租

加送500g 追问

2020-05-08 15:23

支付时是老板垫付的,会计分录写
借:预付账款
贷:其他应付款――老板
1月摊销费用时
借:管理费用――租金费
贷:预付账款
2月3月摊销同一月,
分录对吗

加送500g 追问

2020-05-08 15:24

之前支付的房租一直没收到发票,4月才收到。收到房租发票后怎么做分录呢怎么做呢

龙枫老师 解答

2020-05-08 15:24

你好,这样也是可以的

加送500g 追问

2020-05-08 15:28

房租按季度付,用长期待摊费用吗

龙枫老师 解答

2020-05-08 15:31

如果按照季度没有时间差不用的

加送500g 追问

2020-05-08 15:35

好的,谢谢

龙枫老师 解答

2020-05-08 15:36

感谢你的提问,祝你生活愉快

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借:预付账款,贷:银行存款
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