公司3月份注册好的,现在发现3月份做的账面上计提和发放工资都是3月份的,但实际上应该是2月份的(计提和发放是同时做的),现4月份发放3月份的工资,我现在应该怎么做分录

往事随风
于2020-05-08 14:19 发布 671次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-08 14:23
你好,那么2月份的工资没有计提么?
相关问题讨论
你好,那么2月份的工资没有计提么?
2020-05-08 14:23:01
你好,可以,一起做在七月份的账里面
2019-09-09 14:21:06
你好!不计提的话报表会不平。
2017-08-07 14:22:01
有发放工资就需要做对应的分录
2016-03-03 10:52:05
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)138995.62
贷:应付职工薪酬——工资138995.62
2.计提社保(企业部分)没给
借:××费用(管理/销售等)没给
贷:应付职工薪酬——社保 没给
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资 138995.62
贷:其他应收款——社保(个人部分) 10892.25
其他应收款——公积金(个人部分) 4580
应交税费——应交个人所得税 0
库存现金/银行存款或现金 123523.37
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2019-07-01 11:22:28
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