送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-08 10:44

12月份借库存商品进项贷应付账款
作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出,
开了发票,借库存商品进项贷应付账款。

瞳色。 追问

2020-05-08 13:08

19年12月开的票,后面给我们,我们这边已经认证抵扣了,4月又开了负数发票过来,老师第一笔分录我知道,第二笔和三笔好像没理解,对方公司开的是负数票过来的

郭老师 解答

2020-05-08 13:11

开了负数发票,你需要红冲吧。

瞳色。 追问

2020-05-08 13:16

对,第一笔分录我理解,后面的分录怎么做

郭老师 解答

2020-05-08 13:19

红冲的分录怎么做?

郭老师 解答

2020-05-08 13:19

你是不是应该之前做相反分录就可以。
只不过是进项税改成进项转出。

瞳色。 追问

2020-05-08 13:25

那就是两笔分录了,1借库存商品,进项贷应付账款
红冲2.借库存商品负数,进项转出,贷应付账款负数

郭老师 解答

2020-05-08 13:26

进项转出也是负数。

瞳色。 追问

2020-05-09 09:33

谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-09 09:34

不用客气的,

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12月份借库存商品进项贷应付账款 作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出, 开了发票,借库存商品进项贷应付账款。
2020-05-08 10:44:07
负数发票的话 就按红字做分录 或者做反向分录 就可以了哈
2020-07-12 22:28:30
您好, 做负数分录就可以了
2023-12-04 10:20:46
你好: 借:库存商品(负数) 应缴税费--应缴增值税(进项税额)(负数) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 (负数) 如果已经结转了主营业务成本,还需要转出 借:主营业务成本(负数) 贷:库存商品(负数)
2022-01-13 10:34:16
你好,就这一张发票吗?没有其他的篮子发票吗?
2022-04-01 11:45:50
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