老师,我想问一下,我们是一般纳税人,2019.12购进一批货,完了都已经认证抵扣了,对方吧这张票作废了,2020.4月份给我们开出负数发票,那我这边怎么做分录,购进一笔分录,进项转出一笔分录,库存减少一笔分录,这三笔怎么做,麻烦说一下,这笔货款我们还没付给对方

瞳色。
于2020-05-08 10:41 发布 659次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-08 10:44
12月份借库存商品进项贷应付账款
作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出,
开了发票,借库存商品进项贷应付账款。
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作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出,
开了发票,借库存商品进项贷应付账款。
2020-05-08 10:44:07
负数发票的话 就按红字做分录 或者做反向分录 就可以了哈
2020-07-12 22:28:30
您好, 做负数分录就可以了
2023-12-04 10:20:46
你好:
借:库存商品(负数)
应缴税费--应缴增值税(进项税额)(负数)
贷:银行存款/库存现金/应付账款 (负数)
如果已经结转了主营业务成本,还需要转出
借:主营业务成本(负数)
贷:库存商品(负数)
2022-01-13 10:34:16
你好,就这一张发票吗?没有其他的篮子发票吗?
2022-04-01 11:45:50
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