老师,我想问一下,我们是一般纳税人,2019.12购进一批货,完了都已经认证抵扣了,对方吧这张票作废了,2020.4月份给我们开出负数发票,那我这边怎么做分录,购进一笔分录,进项转出一笔分录,库存减少一笔分录,这三笔怎么做,麻烦说一下,这笔货款我们还没付给对方
瞳色。
于2020-05-08 10:41 发布 564次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-08 10:44
12月份借库存商品进项贷应付账款
作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出,
开了发票,借库存商品进项贷应付账款。
相关问题讨论

你好,做原来会计分录的红字分录,收入和成本用以前年度损益替代
2019-04-02 11:02:41

12月份借库存商品进项贷应付账款
作废之后,借应付账款贷,库存商品进项转出,
开了发票,借库存商品进项贷应付账款。
2020-05-08 10:44:07

你好,应当是当月做负数发票分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;库存现金等科目
2019-05-29 14:47:21

您好!你这个是冲减购进产品的成本
借应付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-12-26 11:40:33

你好 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-06-28 09:52:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
瞳色。 追问
2020-05-08 13:08
郭老师 解答
2020-05-08 13:11
瞳色。 追问
2020-05-08 13:16
郭老师 解答
2020-05-08 13:19
郭老师 解答
2020-05-08 13:19
瞳色。 追问
2020-05-08 13:25
郭老师 解答
2020-05-08 13:26
瞳色。 追问
2020-05-09 09:33
郭老师 解答
2020-05-09 09:34