送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-05-08 10:05

你好模块一用负数金额冲红原来的分录

红苹果 追问

2020-05-08 10:07

举个例子吧,原分录是  借  销售费用100  贷  应付职工薪酬100

徐阿富老师 解答

2020-05-08 10:08

你好现在做:借 销售费用-100    贷 应付职工薪酬-100  用负数金额就好

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相关问题讨论
固定资产折旧,无形资产摊销。固定资产、无形资产、存货等减值准备、应收账款计提坏账;每个月的工资薪酬要先计提再发放。年末计提盈余公积等。这些是比较常见的,常规会碰到的。
2020-02-29 22:51:42
你好 比如工资 折旧 税费等要先计提
2020-01-05 10:51:18
计提工资,折旧,摊销,利息是需要先计提的
2019-06-02 06:57:39
您好!计入管理费用-残保金。
2017-03-07 17:30:22
这个的话 比如管理费用等/应付职工薪酬 需要计提 还有税金及附加 对应的应交税费-应交城建税等 也需要计提的 还有 进项税/销项税 都要转入未交增值税的
2020-07-11 15:37:05
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