老师,请问一下,我们去年最后一个季度应该缴纳4168的企业所得税,但是那时候报表没好好填,没缴纳那个税。现在报年度报表,本年累计实际已缴纳的所得税额那里必须要填交过的数。这个有没有办法调整别的地方一起交呀
追逐我的明天。
于2020-05-07 14:44 发布 900次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-07 14:54
你这个之前没有交,你这个申报年报那个应补退税额包括这个4168这个数据了,要不就只能更正4季度申报,这个汇算清缴本年累计实际已缴纳的所得税额 这个要税局后台给你们导入这个进去,这个是系统自动取数的,
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因为企业所得税需要根据累计数计算,不是根据一个季度的数据计算,所以表里面的数据都是年初到申报月份的累计数据。企业所得税=(累计收入-累计费用)*税率-以前季度预缴的企业所得税-累计减免所得税。
2019-12-13 15:07:08

2017年1月和2月为亏损,3月能弥补上两个月的亏损吗?
2017-04-04 17:37:19

这个是不是你们做账前后处理不一致,检查减免所得额对应明细账吧
2018-01-11 09:02:30

你好,有纳税调增或者调减事项吗?
2021-01-08 13:20:51

你好,是当年4个季度累计预交的所得税金额
2019-05-07 08:44:02
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