送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-05-07 10:49

你好,同学。
发票和暂估有差异 没有

瑾瑄 追问

2020-05-07 10:50

有。我只暂估了一部分,暂估了十几万,实际有八十多万

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 10:52

把之前的红冲,然后按发票做正确处理
成本按以前年度 损益 调整科目 替代

瑾瑄 追问

2020-05-07 10:54

老师,分录不会,你写一下吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-07 10:56

负数,你不会?
借 以前年度损益调整 ,负数金额 
贷 应付款,负数
借 以前年度损益调整 正数
贷 应付账款 正数

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你好 你现在12月就要暂估这个成本 在12月先做账 。到时1月收到发票就可以税前扣除的。 冲暂估按发票实际做
2019-12-30 10:45:57
您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
你好,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2021-07-09 14:17:12
您好,跟普通发票一样处理。
2020-12-07 14:12:17
您好 请问暂估时候分录怎么写的
2020-05-22 11:37:57
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