- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-14 18:11
借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
相关问题讨论
您好,需要通过以前年度损益调整入账。成本:借:以前年度损益调整
贷:相应科目
结转:盈利:借:以前年度损益调整
贷:利润分配-----未分配利润
亏损:借:利润分配-----未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-02-15 08:45:18
您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
您好,6月份还没有收到的话,就什么都不做。等实际收到发票后,再先红冲暂估分录,然后再重新编制入库分录。
2020-06-02 13:42:39
这个是按照正常的账务处理的,
借:主营业务成本
进项增值税
贷:应付账款或者对应的科目
2020-05-05 08:21:51
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-22 18:29:37
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李呐 追问
2019-10-14 18:16
maize老师 解答
2019-10-14 18:17