请问记账公司跟我交接后,我想请问应收应付这样是合理的吗?账是已经做到3月份了,但我们的销项票4月份就开了三十多万,但账上应收应付如图,请问这样会不会是账有问题?
包子t
于2020-05-06 14:18 发布 554次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-06 14:42
你这应收负数,是不太和正常经营情况 相符的。
你要查一下原因是什么导致的
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你这应收负数,是不太和正常经营情况 相符的。
你要查一下原因是什么导致的
2020-05-06 14:42:48

借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交税费_销项税额
2020-05-07 11:15:56

您好,内账中销售收入和认证的发票,不要记销项和进项,可以不计提税费,直接记账已缴交的税费就行了。
2019-11-11 22:56:19

你好 你是一般纳税人 你需要去结转到转出未交增值税 和未交增值税里面去处理的。 到时你进项税等就有余额了
2020-01-06 18:25:09

你好!计入的科目为 应交税费-增值税-简易计税
2016-12-30 10:42:07
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