老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

请问记账公司跟我交接后,我想请问应收应付这样是合理的吗?账是已经做到3月份了,但我们的销项票4月份就开了三十多万,但账上应收应付如图,请问这样会不会是账有问题?
答: 你这应收负数,是不太和正常经营情况 相符的。 你要查一下原因是什么导致的
开具普通发票,怎么记账,借 应收账款 贷 库存商品 应交税费_应交税费_销项税额 对吗? 开具普通发票 用记 应交增值税销项税额吗?
答: 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交税费_销项税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好!销售收入贷记应交增值税销项税额,扣税时借记应交增值税销项税额,两个直接冲抵了,这样处理有问题吗?
答: 你好 你是一般纳税人 你需要去结转到转出未交增值税 和未交增值税里面去处理的。 到时你进项税等就有余额了


包子t 追问
2020-05-06 14:44
陈诗晗老师 解答
2020-05-06 14:45
包子t 追问
2020-05-06 14:48
陈诗晗老师 解答
2020-05-06 14:49