送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-06 12:37

你好  你增值税都是负数了 。你附加税是0报的

如果有来生 追问

2020-05-06 12:39

老师啊,销售发票是2019年的,企业当时是缴纳了税的。现在退回不是应该的么?

meizi老师 解答

2020-05-06 12:44

你好 意思是之前缴纳了增值税的话 那么你附加税是的

如果有来生 追问

2020-05-06 12:48

是的,可是现在网上申报只能填写0以上的,不能做退回,我得去税务局一趟,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-06 12:50

你好    如果你增值税当期没有开票 增值税就是红冲的这个金额的话 。增值税负数申报会报不了的。   要去税局大厅报的

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相关问题讨论
你好 你增值税都是负数了 。你附加税是0报的
2020-05-06 12:37:14
在你开票系统里,红字发票填开!具体的学习课堂开票教学
2018-09-27 09:35:44
你好,收到销售方的销项负数发票是冲销进项,而不是做进项税额转出 在附表二按正数进项减去负数进项填写进项税额
2018-06-01 10:02:26
你好,开红字发票的时候直接原分录负数红冲就可以了
2020-07-08 15:57:10
红字发票直接做反冲分录,申报时一般来说,填写增值税申报表时,直接把当月正常收入减去红字收入就行,
2020-01-27 15:18:57
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