销售退回,我是销售单位已经收到红字信息,开了红字发票。4月做增值税申报,销项税做了负数申报,附加税是不是也应该做负数申报。
如果有来生
于2020-05-06 12:36 发布 956次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-06 12:37
你好 你增值税都是负数了 。你附加税是0报的
相关问题讨论

你好 你增值税都是负数了 。你附加税是0报的
2020-05-06 12:37:14

在你开票系统里,红字发票填开!具体的学习课堂开票教学
2018-09-27 09:35:44

你好,收到销售方的销项负数发票是冲销进项,而不是做进项税额转出
在附表二按正数进项减去负数进项填写进项税额
2018-06-01 10:02:26

你好,开红字发票的时候直接原分录负数红冲就可以了
2020-07-08 15:57:10

红字发票直接做反冲分录,申报时一般来说,填写增值税申报表时,直接把当月正常收入减去红字收入就行,
2020-01-27 15:18:57
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