刘艳红老师是不是这月确认供应商红冲发票,是不是 问
同学你好 你作为购买方,本月确认供应商红冲发票不需要报收入,而是按情形做进项税额转出或冲减进项,同时冲减采购成本 答
老师,请教下,收到代付的钱,挂在往来,然后用这笔钱购 问
固定资产开发票给了公司? 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师您好,请问临时工怎么做账,需要留存什么东西,有 问
你好,若按工资申报,可计入工资费用 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

销售退回,我是销售单位已经收到红字信息,开了红字发票。4月做增值税申报,销项税做了负数申报,附加税是不是也应该做负数申报。
答: 你好 你增值税都是负数了 。你附加税是0报的
单位是手机销售公司,属于销售方,客户退销售发票回来且已经做了红字信息表,单位就拿着红字通知单开负数发票吗?负数发票在哪里填开呢?如果是退货方,需要做红字信息表,红字信息表怎么填开
答: 在你开票系统里,红字发票填开!具体的学习课堂开票教学
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我单位4月份开一张红字专用发票信息表,但销售方5月份才开的销项负数发票给我,我4月份报税时这张红字信息表未申报,已经更正4月份的报表了,会计分录就是红字冲的,现在资产负债表不平,请问老师,开红字发票时还怎么做分录?谢谢。
答: 你好,开红字发票的时候直接原分录负数红冲就可以了




粤公网安备 44030502000945号



如果有来生 追问
2020-05-06 12:39
meizi老师 解答
2020-05-06 12:44
如果有来生 追问
2020-05-06 12:48
meizi老师 解答
2020-05-06 12:50