送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-05-05 22:11

你好!
可以的,思路是对的

一粒麦子 追问

2020-05-05 22:12

这个不犯法的吧,每个公司都是先拿来卖,然后慢慢给钱的,只要给钱时候我做的那张凭证有发票就好的对吧

蒋飞老师 解答

2020-05-05 22:18

你好!
是的。符合规定的,放心吧

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相关问题讨论
你好! 可以的,思路是对的
2020-05-05 22:11:02
你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
你好,暂估入库分录是 借;库存商品 贷;应付账款——暂估 结转成本是到主营业务成本 如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48
你好,学员,这个具体背景是什么,怎么会贷方库存商品的
2022-03-29 10:04:34
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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