- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-05 22:13
您好
暂估的金额本来就是估计的 可以收到发票后冲销暂估跟出库的分录 然后根据发票上的正确金额做入库跟出库
借 原材料等 不含可抵扣进项税额
贷 应付账款-暂估应付账款
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同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
您好,这个是可以的哈,都这么做的
2022-01-17 13:44:06
你好!
借;原材料
贷;应付账款-暂估
2021-12-16 00:50:18
年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10
你好,本期冲回上个月的暂估,然后按照发票重新入账
2022-02-10 14:39:05
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