送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-05 22:13

您好
暂估的金额本来就是估计的 可以收到发票后冲销暂估跟出库的分录 然后根据发票上的正确金额做入库跟出库
借 原材料等 不含可抵扣进项税额
贷 应付账款-暂估应付账款

追问

2020-05-05 22:23

那之前出库的要调整吗

bamboo老师 解答

2020-05-05 22:23

如果暂估金额跟发票金额不一致 之前出库的要调整

追问

2020-05-05 22:24

这个要怎么调整呀

bamboo老师 解答

2020-05-05 22:24

如果多暂估了 就冲销多出库的金额 少暂估了  就补出库金额

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相关问题讨论
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
重新做的凭证后面要附发票的。
2019-06-17 13:37:31
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
你好,发票到了之后借应付账款贷原材料,然后做发票的借原材料贷应付账款。
2021-03-13 10:45:07
您好,这个是可以的哈,都这么做的
2022-01-17 13:44:06
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