送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-05 16:31

你好,计提时,借管理费用--医疗保险金,贷应付职工薪酬--医疗保险金。
缴交时,借应付职工薪酬--医疗保险金,其他应收款--个人医疗保险金,贷银行存款,

甜甜 追问

2020-05-05 16:34

不是这个,我的意思是我们单位单位是医院,我是医保会计,我这个医保是问对医院的患者来说的

庄老师 解答

2020-05-05 16:48

你好,可以这么做: 一收押金1000:
借:银行存款(现金)1000,
贷:预收医疗款1000 
二做收入:借:应收医疗款--医保1600,
贷:医疗收入-住院-**-*计1600(搞不清到底能报多少,叫病人报了才结)
 三收到医保款:
借:银行存款1200
贷:应收医疗款--医保1200, 
四退给病人并结清医保款:
借:预收医疗款1000
贷:现金600
贷:应收医疗款--医保400

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你好同学,你给我一个邮箱我给你一套医院的分录
2020-04-02 15:40:53
你好,计提时,借管理费用--医疗保险金,贷应付职工薪酬--医疗保险金。 缴交时,借应付职工薪酬--医疗保险金,其他应收款--个人医疗保险金,贷银行存款,
2020-05-05 16:31:14
你好,企业部分计入费用,个人承担部分计入其他应收款
2020-01-20 11:43:51
你好,你们去年有没有计提呢
2022-04-12 15:20:28
你好! 1.单位交纳 借管理费用…社保费 其他应收款…个人社保 贷银行存款
2022-02-04 05:57:57
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