送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-05-02 14:50

你好,这个是纳税调增

小王 追问

2020-05-02 15:00

老师,我其它项目没有调整,这个业务招待费加利润总额,等于应纳税所得额5000,小微企业减免的基数是用这个5000开算还是用以前没有调整的利润总额?

小云老师 解答

2020-05-02 15:05

用应纳税所得额算的。

小王 追问

2020-05-02 18:03

调增之后的金额吗?

小云老师 解答

2020-05-02 18:07

是的,调增后的金额。

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相关问题讨论
你好,这个是纳税调增
2020-05-02 14:50:21
您好 全额调增后 不需要再填写业务招待费栏次
2021-12-11 12:09:28
业务招待费扣除限额540*0.005=2.7 10*60%=6 纳税调增10-2.7=7.3
2021-07-15 13:05:03
税前扣除比例发生额的60%,营业收入的千分之五取小 亏损也要调整
2018-12-27 17:13:56
你好,按照调整完的税收金额。
2022-04-14 14:50:55
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