业务招待费本身就没票,汇算清缴业务招待费全部金额纳税调增,还用再写入业务招待费项目里吗?在业务招待费栏,再写进去业务招待费金额,会不会还得再卡超过60%的部分不能扣除,这岂不是两次不能扣除?
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于2021-12-11 12:09 发布 2102次浏览
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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

销售收入的千分之五与实际发生额的60%,孰低值扣除。
2017-03-01 22:05:06

汇算清缴业务招待费,我们公司上年没有收入,业务招待费全部调增
2020-05-19 14:59:44

你好,调整的话是这么计算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04

汇算清缴,不做分录!(只调整申报表,不调账)
2018-12-26 12:09:13

按发生额的60%,但不得超过收入的千分之5,超过部分要做纳税调整增加处理
2016-04-05 14:16:14
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