- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-01 08:47
借其他应付款 7200贷银行7200 收到发票做借预付账款 21600 贷其他应付款21600 权责发生制按月做借管理费用 21600 /12 贷预付账款 21600 /12
相关问题讨论
借其他应付款 7200贷银行7200 收到发票做借预付账款 21600 贷其他应付款21600 权责发生制按月做借管理费用 21600 /12 贷预付账款 21600 /12
2020-05-01 08:47:25
您好,放在摊销的凭证后面就成
2024-08-06 12:07:15
同学你好,老师没看明白这个前提,你是给别人开具发票,还是别人给你开了发票?
2022-03-21 11:34:26
租赁期是几月份到几月份,几月份支付的
2019-08-07 13:01:17
可以当做发票入账的
2019-01-14 10:02:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


