送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-30 22:29

你好,直接原分录负数红冲计提缴纳的就行了,收到多少冲多少,结转只结转做了账缴纳的就行

大王叫我来巡山 追问

2020-04-30 23:06

缴纳时医疗保险时我是这样做的,您看下对不对

大王叫我来巡山 追问

2020-04-30 23:08

现在就是我这样冲,结转时不平

朴老师 解答

2020-05-01 10:13

计提和缴纳的都要按退回来的金额负数红冲

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相关问题讨论
你好,直接原分录负数红冲计提缴纳的就行了,收到多少冲多少,结转只结转做了账缴纳的就行
2020-04-30 22:29:26
你好,你们科目用错了,社保费不涉及应交税费科目,用应付职工薪酬科目做就可以了,计提,借:管理费用 贷;应付职工薪酬 -公司部分 缴纳,借:应付职工薪酬 其他应收款-个人部分 贷;银行存款,做这两笔就可以了,没有什么结转分录
2018-01-15 12:40:18
那不退还给员工吗这个?退回做贷其他应付款 个人社保 负数 贷银行,这个银行到时候就多
2020-05-29 20:06:45
只计提医保就可以,这个别的不需要交可以不做,不计提
2020-02-29 10:43:37
您的分录错误,您参考一下: 1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
2018-01-15 13:27:41
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