送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-28 14:24

你好,同学。
你承包出去,是人家给你开发票的。
你直接是
借 应付账款
贷 其他应收款 餐费

 Angel° 追问

2020-04-28 14:52

假定劳务费发票金额是10万元,餐费1500原,这样做会计分录对不对:
借:生产成本10万    
     贷:应付行款-xx公司10万
借:应付账款1500
     贷:其他应收款-餐费  1500
请问实际付款后,其他应收款贷方1500怎么处理?一直在账上挂着吗?

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 14:59

你这餐费实际使用时
借 其他应收款
贷 存款等等
你这个是发生时要计入的

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你好,同学。 你承包出去,是人家给你开发票的。 你直接是 借 应付账款 贷 其他应收款 餐费
2020-04-28 14:24:12
承包方 收到劳务费 借,银行存款 贷应收帐款或营业收入
2019-08-31 15:59:26
你好 具体发生了什么业务 
2021-09-15 13:20:35
你好, 借,工程施工等——劳务费 贷,银行存款
2020-05-19 16:48:57
借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬
2020-05-09 09:01:02
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