送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-27 13:12

垫付的借费用贷其他应付款,发工资的时候借应付职工薪酬其他应付款贷银行存款。

专一的面包 追问

2020-04-27 13:14

那发工资的时候社保怎么做啊

郭老师 解答

2020-04-27 13:14

上面做的就是发工资,还有垫付款的分录。
你们的社保用的是其他应收款还是其他应付款。

专一的面包 追问

2020-04-27 13:15

其他应收款

郭老师 解答

2020-04-27 13:16

借应付职工薪酬其他应付款(垫付)贷其他应收款-社保贷银存

专一的面包 追问

2020-04-27 13:16

哦哦,好的

郭老师 解答

2020-04-27 13:17

不用客气的。

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相关问题讨论
你好,如果是管理人员的工资,社保是这样做计提分录的。
2021-01-12 22:25:43
垫付的借费用贷其他应付款,发工资的时候借应付职工薪酬其他应付款贷银行存款。
2020-04-27 13:12:08
你好!可以的。这样没问题
2017-08-23 14:51:34
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
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