送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-26 17:22

你好,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬

借:应付职工薪酬
贷:银行存款等

... 追问

2020-04-26 17:27

老师,公司食堂采购蔬菜支出20000元加工,职工在食堂吃饭每月缴纳150元,每月收到职工交来伙食费3000元,这种会计分录应该怎么做?

立红老师 解答

2020-04-26 17:30

你好,
借:管理费用等 20000
贷:应付职工薪酬20000

借:应付职工薪酬20000
贷:银行存款等20000

收到员工款
借:库存现金等 正数
借:管理费用  负数

上传图片  
相关问题讨论
你好, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
2020-04-26 17:22:01
你好,列入管理费用-福利费中核算
2018-10-10 10:52:54
您好,一般是并入工资处理的。
2017-06-07 16:00:45
9月份公司食堂总支出了3056.2元。 期间:9月1日张借支食堂经费1046.8元,这其中有46.8元是张上个月垫支的, 9月16日刘1借支食堂经费1000元, 9月21日张退还食堂经费146元,9月23日刘2垫支食堂经费1155.4元 由于这个食堂经费经手人太多了,导致我月底不懂怎么做,请问这个月底计入管理费用的时候分录应该怎么做呢,求师哥师姐指教
2015-10-16 17:37:09
你好! 借管理费用…福利费 贷银行存款
2020-04-30 10:49:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...