- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好,一般是并入工资处理的。
2017-06-07 16:00:45

9月份公司食堂总支出了3056.2元。
期间:9月1日张借支食堂经费1046.8元,这其中有46.8元是张上个月垫支的,
9月16日刘1借支食堂经费1000元,
9月21日张退还食堂经费146元,9月23日刘2垫支食堂经费1155.4元
由于这个食堂经费经手人太多了,导致我月底不懂怎么做,请问这个月底计入管理费用的时候分录应该怎么做呢,求师哥师姐指教
2015-10-16 17:37:09

你好!
借管理费用…福利费
贷银行存款
2020-04-30 10:49:15

你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-08-30 14:03:09

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-11-15 10:06:25
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