送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-26 15:17

您好同学,1万元的200当成是销售费用处理就好了

若梦 追问

2020-04-26 15:18

分录怎么做?

若梦 追问

2020-04-26 15:19

200是厂家返给我们公司的,充值10000就用10000。200是我们的收入

何江何老师 解答

2020-04-26 15:25

借:销售费用 200贷:银行存款 200
充值是借:银行存款10000  贷:预收账款10000

若梦 追问

2020-04-26 15:32

我表达错误。是这样的我们是手机专卖,也办理宽带业务。我们是代理商。要预存款放到上家这个宽带账号里。比如存放1万。正好有客户来办理业务用了8000元,我们账户余额就是2000元。等到我们账户上这1万用用完。会给我们返200元。这200元是我们的收入。这个分录怎么做?

何江何老师 解答

2020-04-27 09:45

借银行存款贷预收账款10000

何江何老师 解答

2020-04-27 09:45

借银行存款贷预收账款10000

何江何老师 解答

2020-04-27 09:45

借预收账款贷银行存款8000

何江何老师 解答

2020-04-27 09:46

预收账款贷主营业务收入200

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相关问题讨论
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
你好 去年分录怎么做的 这样好判断怎么红冲
2020-07-08 17:18:33
你好,处置的时候要按照账面来进行处理的,各个子科目都是按照账面
2020-07-05 06:53:18
预收账款五万吧 不是主营业务收入 赠送了2000的吗
2020-07-02 13:17:36
你好 是的 办宽带属于其他业务收入,返现200计入销售费用就可以了。
2020-04-26 16:01:40
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