我们属于建设单位,购买办公使用的固定资产时,我的账务处理是 借:其他投资—办公设备 贷:银行存款 计提固定资产折旧时,我的账务处理是 借:待摊投资—建设单位管理费—固定资产使用费 贷:累计折旧 请问老师,这个账务处理对吗?如果不对?要怎么做分录?
明媚
于2020-04-25 22:59 发布 2095次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-04-25 23:43
您好,会计处理没啥问题,会计科目现在一般直接用固定资产和管理费了
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你好同学,请问一下你们固定资产提完折旧,有没有出售掉?还是说一直是在你们公司放着的?
2019-10-23 17:01:50

你好,计入营业外收入的哦
2020-06-15 10:00:47

您好同学,折旧的时候借管理费用贷累计折旧,然后没有后面那个凭证了。
2022-03-31 11:58:30

您好
购入固定资产
借 固定资产
贷 银行存款
下个月开始计提折旧
借 管理费用~折旧费
贷 累计折旧
2019-04-04 11:04:04

你好,如果是一次性计提折旧,按第一种方式
借:固定资产, 贷:银行存款,借:管理费用——折旧,贷:累计折旧
2017-07-26 10:44:54
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