老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

质保金在应收款中扣,退的时候又是退回到应收款中,这种分录怎么做?发生质保金的时候:直接在工程款中扣:借:其它应收款--质保金;贷:应收帐款-xx工程;退回质保金是退到应收款中的,(因工地是 一段一段的结算的,一段一段的交质保金)分录怎么做?
答: 借:其它应收款--质保金负数; 贷:应收帐款-xx工程负数;
工程款的质保金被扣除冲应收账款如何写分录?
答: 借:以前年度损益调整 贷:应收账款,一般质保金是放在其他应收款—质保金。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
新能源企业,银行付购货款分录???银行收50%工程款,待竣工验收收45%款,开专票,5%质量保证金,待到质保期后收款,收工程款过程得分录!!!!
答: 您好,银行付购货款分录,借:预付账款(没收到发票时),原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人收到增值税专用发票,否则无此分录),贷;银行存款。银行收工程款,借:银行存款,贷:预收账款。开专票后,借:预收账款,95%,应收账款,5%,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。








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阳光☀️ 追问
2020-04-24 17:30
阳光☀️ 追问
2020-04-24 17:33
朴老师 解答
2020-04-24 17:40
阳光☀️ 追问
2020-04-24 18:31
朴老师 解答
2020-04-24 18:38