老师好!请问一下我公司想申请科技型中小企业,请问 问
可享受研发费用加计扣除,企业所得税15% 高新企业,当地政府通常会有奖励。 答
老师,我们企业出口货物,国外没来货款,一直也没开销 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 答
我想问一下公司注销有未分配利润在哪里申报缴纳 问
您好,这个你做分红处理,申报个税 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师 交保证金分录借:其他应收账款 贷 银行存款
答: 你好 对的 是这么做的
您好,老师,银行对公户支付投标保证金分录:借:其他应收款-投标保证金 贷:银行存款 可是会计做是借:应付账款-中蓝建设保证金 贷:银行存款 这样都行吗?
答: 你好,收款方是哪个企业?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,以前年度凭证错了,现在红冲之后,将正确分录做完之后发现银行存款账上余额与实际余额相差分录上的金额,之前的凭证是,借库存现金10万,贷应收账款10万,借银行存款10万,贷库存现金现金10万,应收账款余额0,本月对账发现应收账款余额应该是10万,对方将10万转入公司银行存款账户,遂将之前的凭证红冲,做正确的分录,借银行存款,贷应收账款,做完之后银行存款余额又对不上了
答: 您好,那你现在,等于说银行存款多了吧
老师你好,我们公司先出库设备给客户安装,安装好后记应收账款,付款的是另一家公司,不是给安装设备的客户。然后等那家公司回款后,我们借银行存款,贷应收账款。这样情况下,出库时候怎么写分录
老师,您好!今年对账发现去年有笔分录做错了,应该借:银行存款--某某银行22000 贷:应收账款--甲公司22000。贷方错误做成了应收账款--乙公司22000。可以在今年调整吗?我该怎么处理?








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十月 追问
2020-06-01 18:18
朴老师 解答
2020-06-01 18:23