老师请问:监理公司有一监理项目,我们签合同把他分包出去了,然后分包单位给我们开了监理费项目的发票,我处理借:主营业务成本,贷:其他应付款,项目结束以后,甲方将款转入我公司,我又付给监理,账务处理,借:其他应付款,贷:银行存款。请问这样处理对吗
啥都不会考个屁
于2020-04-23 10:23 发布 1192次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-23 11:13
你好,同学。
处理是可以的。
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你好,在做一笔借银行存款贷主营业务收入分录就好已经给押金,说明所有权已经转移
2019-06-11 08:12:21

你好,以前年度多入的成本,调整分录是
借:其他应付款,贷:工程施工
借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,贷:利润分配——未分配利润
2021-04-07 22:10:43

你好,以前年度多入的成本,调整分录是
借:其他应付款,贷:工程施工
借:工程施工,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,贷:利润分配——未分配利润
2021-04-07 22:10:46

你好,这个问题已回复过。
2017-05-13 22:02:01

你好,同学。
处理是可以的。
2020-04-23 11:13:24
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2020-04-23 11:14
陈诗晗老师 解答
2020-04-23 11:15