老师,小规模纳税人,季销售不超过30万,1、2月按3%计提,3月按1%计提入营业外收入,,申报时小微企业免税额按3%填列,不用管申报表和账是否相符?

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于2020-04-22 09:37 发布 990次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,可以的。
2020-04-22 09:42:04
您好,您填免增值税金额是收入*2%
2020-07-09 21:23:17
同学好,小规模开发票既有1%和又有3%的如何填报?
(免税含税销售额/1.03%2B减税含税销售额/1.01)填写在第9栏免税销售额中和第10栏小微企业免税销售额中,(免税含税销售额/1.03*3%%2B减税含税销售额/1.01*3%)填写在第17栏次本期免税额和第18栏次小微企业免税额中
2020-04-09 09:04:10
不交税是吗
不要填写减免的
2020-04-24 21:31:42
应该按照1%做账,因为1%税率是阶段性减免,所以税局网站系统并没有更改报表,交税的情况下填写减免税明细表做减除,应纳税额与账上一致。
2020-05-08 08:17:31
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