老师好,第一问:实际发生业务收入(即应开票)为3万,实开票5万,客户要多开的2万元税票该如何做账; 第二问,发生业务收入应收款6000元(己开票6000),实收款6200元,客户多付了200元钱该如何账户处理; 第三问,发生业务收入应收款为10万(己开专票10万),客户只给付了9.8万元,剩下2000元不肯给了,这两千元该如何做账。

芳芳
于2020-04-21 21:59 发布 1269次浏览

- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-21 22:20
你好,税务要求按开票金额做收入,挂往来,200可以入营业外收入,2000可以根据情况做坏账处理,
相关问题讨论
同学,你好
借:应收账款负数
贷:主营业务收入-未开票收入 负数
应交税款-销项税额 负数
然后按照发票,重新做分录
2022-12-11 12:54:33
这个分录是正确的了
2018-10-15 14:12:43
你好; 你们销售 设备的话; 可以这样来做账的; 做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费
2022-04-14 15:12:46
补开发票
借:主营业务收入 -未开票
贷:主营业务收入 -开票
2024-06-18 15:14:18
你好,对的是的,不需要结转的,你需要正常交税。
2022-02-22 13:39:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



芳芳 追问
2020-04-21 22:25
王瑞老师 解答
2020-04-22 12:30
芳芳 追问
2020-04-22 16:13
王瑞老师 解答
2020-04-22 17:57