2月份有一笔报销替公司出的福利费用,3月份付款不知道把增值税62.26元放哪? 2月份做的时候 管理费用 - 福利费用 1100 其他应付款-某员工 1100 3月份付款的时候 其他应付款-某员工 1100 银行存款 1100 该怎么做?3月份的增值税
隔壁王老二
于2020-04-21 19:28 发布 695次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-21 19:29
你好,增值税不能抵扣,是计入管理费用
相关问题讨论

你好,增值税不能抵扣,是计入管理费用
2020-04-21 19:29:30

这个没关系,可以直接抵掉
借其他应付款
贷其他应收款
2020-01-11 08:11:15

同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01

你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03

同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
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隔壁王老二 追问
2020-04-21 20:05
立红老师 解答
2020-04-21 20:09