送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-04-21 16:22

分录  借:管理费用   贷:其他应付款-XX职工
报销   借:其他应付款    贷:银行存款/库存现金

小小苏 追问

2020-04-21 16:24

如果有先借款,是不是 借:管理费用  贷:其他应收款  借:其他应收款  贷:银行/现金

许老师 解答

2020-04-21 16:27

先借款的话   
借:其他应收款  贷:银行存款
报销
借:管理费用  库存现金(差额,退回的部分。不够的话,这个库存现金,在贷方,补齐) 贷:其他应收款

小小苏 追问

2020-04-21 17:03

嗯嗯,没有先借款的话,一定要通过其他应付款科目核算吗?可以直接借:管理费用   贷:银行存款/现金 吗?

许老师 解答

2020-04-21 17:44

我刚才写的话,是为了反映整个过程。你这样省去的话,也是可以的哦

上传图片  
相关问题讨论
同学您好,您具体是什么情况需要调整
2022-03-25 22:08:11
你好同学 这样的话二月份不就平了吗?因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话,应该是能对上的。
2022-03-02 12:56:16
你好,那么剩下的300要冲收入,相当于多退了。
2021-11-22 11:19:46
把中石化的其他应收款调整至其他应付款
2020-05-08 08:55:21
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱,他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
2020-02-28 10:50:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...