送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-21 13:11

购入金税盘和报税盘时,
  借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 
支付技术维护费时,
  借:管理费用   280
    贷:银行存款/现金     280
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280
借:管理费用   -280

一束光 追问

2020-04-21 13:14

那老师我那个应交增值税减免税款的金额一直挂在上面吗

meizi老师 解答

2020-04-21 13:16

你好 你是一般还是小规模

一束光 追问

2020-04-21 13:16

小规模

meizi老师 解答

2020-04-21 13:17

你好  那你就不需要做三级科目 你直接做二级科目即可    借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
  借:管理费用 280
    贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税 280
借:管理费用 -280

一束光 追问

2020-04-21 13:19

那一般纳税人呢

meizi老师 解答

2020-04-21 13:20

第一个发你的就是一般纳税人 到时你结转 借应交税费=应交增值税-转出未交增值税 贷  应交税费——应交增值税(减免税款)

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同学你好,这个是购入后退回了么?
2022-04-07 09:58:10
你好,拿到发票后。 冲红之前的暂估,按照发票重新入账
2022-01-21 23:26:11
你好!借预付账款贷银行存款 收到发票 借相关成本或费用贷预付账款
2021-12-07 16:13:16
你好借管理费用  其他业务成本,贷其他应付款,这个你们开出,借应收 贷其他业务收入,应交增值税,这样,
2021-07-10 15:37:18
你具体的问题是什么呢
2021-06-11 05:50:12
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