送心意

文老师

职称中级职称

2020-04-20 20:47

您好,您是多计提了是吧,那您就再用负数冲减计提

娜可 追问

2020-04-20 20:57

老师具体分录怎么做 谢谢

文老师 解答

2020-04-20 21:07

您计提的时候是怎么做的

娜可 追问

2020-04-21 12:16

记提分录 借主营业成本工资贷个税贷工资贷个人社保

文老师 解答

2020-04-21 12:17

那就是借主营业务成本负数贷应付职工薪酬-工资负数

娜可 追问

2020-04-21 13:14

是一月和二月的都不一样 我三月账做完了 可以在四月做调整分录吗?老师

文老师 解答

2020-04-21 16:05

也可以以后调整的

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相关问题讨论
您好,您是多计提了是吧,那您就再用负数冲减计提
2020-04-20 20:47:56
您好 如果多计提了 可以把多的金额红字冲回 如果少计提了 可以把少计提的金额补计提
2020-12-22 12:12:42
需要的,借:以前年度损益调整贷:应付职工薪酬
2018-03-10 10:25:21
你好,借管理费用(制造费用等)-工资薪金 贷应付职工薪酬--工资薪金或奖金 发放时借应付职工薪酬-工资薪金或奖金 贷银行存款
2018-10-31 16:08:17
你好,借应付职工薪酬,社保借管理费用,社保负数。
2021-07-05 14:27:22
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