送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-19 17:08

你好,同学。
你现在直接是冲减之前存货的成本处理。
借 应收账款 等等
贷 库存商品 3131.4

酷酷的云朵 追问

2020-04-20 08:37

那卖出8312时候计提成本,是不是借:银行存款 贷:存货

陈诗晗老师 解答

2020-04-20 08:40

计提提成是
借 主营业务成本或销售费用
贷 应付职工薪酬

酷酷的云朵 追问

2020-04-20 08:42

这个不是提成呢!跟薪酬没关系的。只是卖出物料

陈诗晗老师 解答

2020-04-20 08:44

那你就是销售物料
借 主营业务成本
贷 存货
借 银行存款
贷 主营业务收入
应交税费 增值税

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相关问题讨论
你好,同学。 你现在直接是冲减之前存货的成本处理。 借 应收账款 等等 贷 库存商品 3131.4
2020-04-19 17:08:59
借:预收账款 -1815.71 贷:汇兑差异 -1815.71 这样做完 我科目余额为0 是平了。
2016-03-11 10:50:06
你好! 要添加一个定期的明细科目:银行存款…定存半年
2019-10-04 17:03:24
可以,做下个月的会计分录。
2018-04-25 13:43:12
你好 借;银行存款 , 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 是不是你单位软件无法识别财务费用贷方发生额导致的余额不平?
2020-05-27 10:11:01
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