老师,我们是住宿业,1月份2月分的增值税已经申报,但是国税局要求更改报表,普票享受免税政策,专票不享受,更改报表免税部分对应的进项税要作转出,这个进项税转出分录怎么做啊

彳 亍
于2020-04-18 16:17 发布 681次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-18 16:20
借主营业务成本 贷进项税额转出,
相关问题讨论
借主营业务成本 贷进项税额转出,
2020-04-18 16:20:24
借:库存商品(或原材料、或主营业务成本)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2018-06-01 17:23:36
借:相关科目 贷:进项税额转出
2016-11-01 13:11:20
你好,进项转出的分录不对,正确的是 借 费用等 贷 应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2020-07-17 10:49:17
你好 需要做转出处理的。 如果你们是进项税大于销项税的话 结转到转出未交增值税借方放着就行了 借应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税 。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出
贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
2020-03-19 16:10:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



彳 亍 追问
2020-04-18 16:21
maize老师 解答
2020-04-18 16:31