支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

合并以后不就变性了吗。为什么其他综合收益不处理呢
答: 没有变性,合并前后都是长投,其他综合收益暂时不处理,以后处置长投再处理。
吸收合并当中,既然已经抵消了留存收益了,为什么还要恢复过来?恢复回来那不就是多记了吗?
答: 你好,吸收合并的时候是把资产负债都吸收了,而且权益部分也吸收了,这里没有问题 然后长投和对应的权益也抵消了,这里也没有问题, 可是吸收之前的那部分权益部分如果不恢复就少了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一开始甲乙开了一家公司,丙自己开了一家公司,丙公司的收益跟甲乙公司的收益是一样的,这两家公司如果合并应该怎样分股份更恰当?
答: 您好,这两家公司如果合并,应该按甲乙丙三人出资额来分股份更恰当。

