送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-18 11:28

您好,按照实际交的社保费金额做账就好。

初见 追问

2020-04-18 11:29

员工部分不免!

初见 追问

2020-04-18 11:29

怎么做账务处理

路老师 解答

2020-04-18 11:38

计提工资时
借:管理费用(等)——工资(含个人部分社保)
贷:其他应收款——社会保险费(个人部分)
       应付职工薪酬
社保扣款时
借:其他应收款——社会保险费(个人部分)
贷:银行存款

初见 追问

2020-04-18 11:42

好的谢谢老师

路老师 解答

2020-04-18 11:44

不用谢,能帮到你就好

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相关问题讨论
您好,按照实际交的社保费金额做账就好。
2020-04-18 11:28:49
按下面这个截图做账这个
2020-05-29 07:32:00
收不回来的话计入营业外支出
2021-12-28 17:10:31
你好,借:应付职工薪酬-社保(单位负担部分) 其他应收款-社保(个人负担部分) 贷:银行存款
2020-05-02 16:59:20
不做这个没有交不做处理,这个退这个做借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 社保,负数,借银行 贷应付职工薪酬 社保,
2020-02-21 16:09:43
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