@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

老师好!高铁票抵扣进项税只在申报表10栏填写,是抵扣不了的,在8b-1这栏填可以抵扣,但颜色是卡色的?怎样填才对?
答: 你好 填写在附表二的8B和10栏里
老师,请问一下,勾选的不抵扣进项税,是不是在申报的时候不用体现在申报表上
答: 是的,原则是不体现了,你申报进项税额 看下,是不是没有这个,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
实务中为什么会存在待抵扣进项税?申报表中的待抵扣为什么还会分期初,本期和期末认证相符未抵扣?难道不是要申报才认证吗?不申报的放着暂时不认证不行吗?省得填那么多了?
答: 比如你上期取得了进项发票,你没有抵扣,那不就是待抵扣税额吗。 这是根据实际情况,你是什么情况就在对应的项目填写就可 以了







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2020-04-18 11:32
maize老师 解答
2020-04-18 11:42
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2020-04-18 11:57
maize老师 解答
2020-04-18 12:09
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2020-04-18 13:52
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2020-04-18 13:59