老师,单位有个被人挂靠的项目 前几年甲方实名制代 问
先拿甲方工资清单查个税是否申报,未报的补申报(税费由挂靠方承担);再补记 186 万人工成本,冲减与甲方的往来科目;留存工资清单、挂靠协议、发票等资料备查,已开发票不影响账务补记。 答
税收分类编码表在哪里查询,麻烦提供一份 问
https://www.acc5.com/tools.php?c=tax_guid&id=1&op=search&service_name=&code_num=103010803 你好,可到该网页查询 答
老师,请问:个人去税局开劳务票,达到多少金额需要由 问
同学,你好 超过800,就会涉及个税 答
老师,请问下,我们供应商11月开了进项发票,我11月已 问
平台操作:在增值税发票综合服务平台填开《红字信息表》(选 “已抵扣”),交付供应商开红字专票。 账务处理:红字冲销原采购分录,同时做进项税额转出 借:应付账款 —XX 供应商 贷:库存商品 / 原材料 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 税务申报:12 月增值税申报时,在附表二填列进项转出金额。 答
年终分红会计分录,怎么写 问
您好,是发的年终奖,还是股东的分红 答
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为什么对于个人负担的社保公积金在先扣缴后支付时是计入其他应付款科目 先支付后扣缴是计入其他应付款科目 我弄不清楚 有比较好的方式去理解吗
公司之前的会计做账作乱了,那个 其他应付款—应付住房公积金 这个科目贷方余额很多(计提的多)实际应缴纳的金额比计提少,像这样的情况应该怎么处理?
请问下老师就是公积金员工承担250这个月他自己多交了1750就是等于他要承担2000个人的部分也是通过其他应付款科目核算吗
公积金我们是当月交当月,但是工资是下月发上月,刚才看账发现其他应付款这个科目因为七月份缴纳了七月的公积金导致出现负数,这个应该怎么调整?七月份的工资八月份才发,所以账上其他应付款始终是负数。









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