之前没建账,公户有26万到账,有之前的款项,以前已开票,第一个季度只开了剩余未开票,那部分应收账款也没在之前申报的简易报表上,请问,如果录期初这部分公户到账的差额怎么处理
努力过三科
于2020-04-17 11:02 发布 674次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-17 11:57
之前的已经开了发票是吗,交了税。
相关问题讨论

你好500万的应收产生的坏账需要专项申报
2019-07-19 10:41:14

之前的已经开了发票是吗,交了税。
2020-04-17 11:57:41

调整未分配利润即可
2017-08-22 10:32:22

你好,其中的usd50在应收账款期末余额挂账就是了
2019-09-02 14:40:54

你好 你们实际业务是什么 ? 你说的具体是哪个申报表里面
2021-07-12 20:34:33
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