- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-04-17 10:56
这个的话,应该是记入研发支出-费用化支出(资本化支出)的呀
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这个的话,应该是记入研发支出-费用化支出(资本化支出)的呀
2020-04-17 10:56:02
您好,今年拿回这个金额乱码了,就是回单金额 减3277.89这个差额,借:管理费用 贷:应付工资 借:应付工资 贷:银行,把银行做平,,但这个差异需要补申报个税的,要不税务对比我们入账应付工资和申报收入不一样
2023-08-29 15:33:41
你好,借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬工资
金额3678%2B5732-3670
2023-08-29 13:12:32
你好 你发工资的时候 其他应收款应计入贷方的 所以借贷方就平衡了
2019-10-11 15:59:46
您好 您的意思是你们多出资了吗
2023-09-03 09:32:39
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2020-04-17 10:59