- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,这种费用不能在公司做账,要由法人自已承担,借其他应收款--法人,贷银行存款,
2020-04-16 23:14:58

先计入固定资产 然后一次性计提折旧费用 这样比较好
2020-03-23 10:09:37

借应付账款贷,固定资产没有做折旧的吧?
2022-04-15 13:09:12

老师,昨天与您说的这个固定资产是捐赠,它是在2018年发生的,当时会计给做成借:固定资产 贷:应付账款了,我现在要给调成营业外收入,要走以前年年度调整损益科目吗
还是就做在今年里
2019-12-23 09:59:33

是的,老师 分录应该怎么做呢?
2016-11-29 08:32:14
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