老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

老师您好!我们是小公司,一直是以发现金的形式发工资。最近有个同行建议我们从基本户发工资。但我们公司社保买的是最低档的,我担心被查出来后会补交社保。请老师给我一个建议(我是一个新手,)
答: 你好,如果实际工资比申报的高,是需要补社保的。
老师您好,原先我们发工资是现金支票到出纳个人卡,再一个个发到每个员工。现在领导说不用支票,直接从公司基本户把工资额打到出纳个人卡,可以这样操作吗?还有现在人少一个个发还好,多了怎么操作比较好(社保和实际工资不配套的)?
答: 你好,一般是不允许这样操作的,要从银行提现,用途写代发工资,再以现金发给员工,或者去银行办理银行代发工资,以公帐发放员工工资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
基本户代发工资,员工又没有全部交社保 这个有什么问题吗?
答: 你好,没有问题的 发放的与申报的数据一致就可以


繁荣的小蚂蚁 追问
2020-04-16 17:43
立红老师 解答
2020-04-16 17:43
繁荣的小蚂蚁 追问
2020-04-16 17:44
立红老师 解答
2020-04-16 17:44