送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-16 17:00

是你单位的职工吗?是的话你们做工资。

默默的枫叶 追问

2020-04-16 17:05

不是,相当于招的临时兼职工

郭老师 解答

2020-04-16 17:08

借销售费用,贷银行存款应交税费。

默默的枫叶 追问

2020-04-16 18:17

那购买了收据的分录是怎样的

郭老师 解答

2020-04-16 18:18

借管理费用贷现金。

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相关问题讨论
是你单位的职工吗?是的话你们做工资。
2020-04-16 17:00:52
计提正常做 借费用 贷 应付薪酬 支付时 借:应付薪酬 个人部分 管理费用 公司部分 贷 银行存款
2019-03-29 13:17:35
1)每月月末,结算当月应发放的工资(也就是制作出工资单及工资汇总表),并进行会计处理 结转工资费用 借:管理费用 等科目 贷:应付工资 结转各项工资代扣款 借:应付工资 贷:其他应付款——社会保险费等明细科目 贷:应交税金——应交个人所得税 贷:其他相关科目 月末,“应付工资”帐户余额应当为次月10日应发放的工资数额。 2)每月月末,计提本月企业应当负担的社保及住房公积金 借:管理费用——社会保险费等明细科目 贷:其他应付款——社会保险费等明细科目 3)次月8日前,交纳社保及住房公积金 借:其他应付款——社会保险费等明细科目 贷:银行存款 4)次月10日,发放上月工资 借:应付工资 贷:银行存款 等科目 5)次月交纳上月代扣代缴个人所得税 借:应交税金——应交个人所得税 贷:银行存款
2016-06-01 09:40:11
你好,工资销售部20000,管理部20000,社保个人3000,单位9000,,是这样的吗
2019-06-03 13:23:51
你好 你可以公对私转给对方 备注写绩效奖金即可 记得代扣代缴个税
2020-07-08 09:13:45
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