- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-16 17:00
是你单位的职工吗?是的话你们做工资。
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是你单位的职工吗?是的话你们做工资。
2020-04-16 17:00:52

计提正常做 借费用 贷 应付薪酬 支付时 借:应付薪酬 个人部分 管理费用 公司部分 贷 银行存款
2019-03-29 13:17:35

1)每月月末,结算当月应发放的工资(也就是制作出工资单及工资汇总表),并进行会计处理
结转工资费用
借:管理费用
等科目
贷:应付工资
结转各项工资代扣款
借:应付工资
贷:其他应付款——社会保险费等明细科目
贷:应交税金——应交个人所得税
贷:其他相关科目
月末,“应付工资”帐户余额应当为次月10日应发放的工资数额。
2)每月月末,计提本月企业应当负担的社保及住房公积金
借:管理费用——社会保险费等明细科目
贷:其他应付款——社会保险费等明细科目
3)次月8日前,交纳社保及住房公积金
借:其他应付款——社会保险费等明细科目
贷:银行存款
4)次月10日,发放上月工资
借:应付工资
贷:银行存款
等科目
5)次月交纳上月代扣代缴个人所得税
借:应交税金——应交个人所得税
贷:银行存款
2016-06-01 09:40:11

你好,工资销售部20000,管理部20000,社保个人3000,单位9000,,是这样的吗
2019-06-03 13:23:51

你好 你可以公对私转给对方 备注写绩效奖金即可 记得代扣代缴个税
2020-07-08 09:13:45
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