老师,你好。请问做账的时候借方没有其他应收款,在发放工资的时候有代垫的社保款贷方为其他应收款,资产负债表会显示其他应收款为负数,该怎么调整呢
W.哈哈
于2020-04-16 10:34 发布 497次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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将其他应收款的负数调整到其他应付款
2020-04-16 10:41:33

在发放工资的时候有代垫的社保款贷方做其他应付款
2020-04-16 10:35:52

您好,您这需要看您账面上各个明细科目的具体余额的,
2020-03-04 12:03:43

要把这些科目在报表上做重分类,账面可以不调整的
2019-05-28 08:46:46

你好:放到其他应付款的贷方。
2022-01-15 14:57:44
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