送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-04-15 22:10

我1-3月份要把这笔费用计提吧---是的,要计提的。
我能在4月份的时候把前几个月的房租一起摊销吗?--不建议这样处理,因为会计采用的是权责发生制原则。

云淡风轻 追问

2020-04-15 22:14

1月份我们没付房租,我应该做一笔应付账款是吗老师,然后按月摊销房租,等发票回来我粘贴在实际支付内个月吗

张艳老师 解答

2020-04-15 22:17

1、是的,计入应付账款科目。
2、是的,是这样理解的。

云淡风轻 追问

2020-04-15 22:18

老是我有点迷糊了,能麻烦您把分录帮我写一下吗,现在没有待摊费用了,我借方写预付账款吗

张艳老师 解答

2020-04-15 22:21

1-3月的分录
借:管理费用等--租金【1-3月份的】
       贷:应付账款
4月份支付
   借:管理费用--租金【4月份的】
           应付账款
        贷:银行存款

云淡风轻 追问

2020-04-15 22:22

老师我们一般都是一次交一年呢,不是按月交

张艳老师 解答

2020-04-15 22:25

1-3月的分录
借:管理费用等--租金【1-3月份的】
贷:应付账款
4月份支付
借:管理费用--租金【4月份的】
应付账款【1-3月份的租金】
 预付账款【5-12月份的租金】或直接做应付账款【1-11月的租金】
贷:银行存款
5月份做
借:管理费用--租金
       爱:预付账款

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相关问题讨论
我1-3月份要把这笔费用计提吧---是的,要计提的。 我能在4月份的时候把前几个月的房租一起摊销吗?--不建议这样处理,因为会计采用的是权责发生制原则。
2020-04-15 22:10:21
你好 直接摊就可以了 
2021-12-03 08:54:07
这个分录已经提了哦
2018-12-25 13:21:43
去年你做借以前年度损益调整 贷待摊费用 ,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2019-09-26 09:37:53
支付第一笔 借;待摊费用 60万 贷;银行存款 摊销 借;主营业务成本 贷;待摊费用7.5万
2016-03-10 20:10:07
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