之前员工过来报销茶叶费,开的专票,但是茶叶这类送礼的不是不可以开专票抵扣,只能开普票的,问题是我把抵扣联不知道弄哪里去了。记账联还是在的。我现在怎么处理?我原本想抵扣然后再做进项税额转出的处理的。另外我可不可以直接当普票做账?
小白
于2020-04-15 10:02 发布 1379次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-15 10:05
可以直接当普通发票做账就可以,你综合平台勾选不抵扣,
相关问题讨论

可以直接当普通发票做账就可以,你综合平台勾选不抵扣,
2020-04-15 10:05:06

你好 ; 1. 可以开票 。但是 你医药公司要做 :借库存商品 ;进项税贷银行存款。 借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借主营要成本贷库存商品 ; 收到回扣做 收入
2022-03-29 09:46:17

借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出。
2021-05-26 16:01:46

您好,您具体是什么情况需要进项税额转出
2020-04-12 20:52:16

您好
请问上个月分录怎么写的
2019-09-02 15:12:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小白 追问
2020-04-15 10:16
maize老师 解答
2020-04-15 10:19
小白 追问
2020-04-15 11:26
maize老师 解答
2020-04-15 11:32