给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

涂料销售公司,客户参与活动,预交货款,销售达成有返利。参与活动时借:银行存款,贷预收账款,销售货款拿完再做返利分录对吗?另外还有在预收账款这里需要设置哪一档活动二级科目吗
答: 你好,同学。 是的,先处理收的款项,后面再处理反利的。可以这样设置二级加以区分。
涂料销售公司,客户参与活动,预交货款,销售达成有返利。参与活动时借:银行存款,贷预收账款,销售货款拿完再做返利分录对吗?另外还有在预收账款这里需要设置哪一档活动二级科目吗
答: 预收账款根据你的客户来设置就可以。 返利的,你们什么时间发生,是拿完货款吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司客户参加活动预存10万或者5万可以赠送活动,但是有的客户只交了定金参加活动,有的交了2万 有的3万等等,但是又不断的拿货,怎么区分预存的欠款和账户的款呢
答: 你好,在客户交钱的时候 借 银行存款 贷预收账款 他们拿货的时候 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费 所以这些你都要记录下来,就不会有差错了,加油哦!
老师,不考虑税费销售一袋种子48元含3元的返利,收到钱借银行存款-48贷预收账款-48,发货时借预收账款10贷主营业务收入,对吗?返利时怎么做分录呢?
预付货款 返利冲抵货款时 借:库存商品 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:预付账款 财务费用 客户销售返利冲抵他们的货款时 借:财务费用 贷:应收账款 对吗
求教:我们公司客户参加活动预存10万或者5万可以赠送活动,但是有的客户只交了定金参加活动,有的交了2万 有的3万 有的交了4万等等,但是又不断的拿货,怎么区分预存的欠款和账户的款呢
公司促销活动,充值1980送500,借:银行存款1980,销售费用500贷:预收账款2480,是这样做吗?费用年底如何结转?

